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快手平台没有给主(zhǔ)播代交个人(rén)所得税(shuì)属(shǔ)于违法吗(ma)?

1 、不缴纳(nà)个人所得(dé)税 ,经(jīng)税务(wù)机关依法下达追缴通知后(hòu),补缴应纳税款(kuǎn),缴纳(nà)滞纳金。五年内因逃避(bì)缴纳税款(kuǎn)受过刑事处罚或者被税务(wù)机(jī)关给予二次以(yǐ)上(shàng)行政(zhèng)处罚的应(yīng)当(dāng)承(chéng)担刑(xíng)事责任。

2、平台官方肯定(dìng)是违法的 。个(gè)税应该由主播个(gè)人缴纳(nà)。平台官方(fāng)应(yīng)该代扣(kòu)代缴。如果平台(tái)官方没有代(dài)扣(kòu)代缴 ,那么,税局应该对平(píng)台(tái)官方罚款(kuǎn)0.5倍以(yǐ)上,向主播个人追缴(jiǎo)税款(kuǎn)及滞纳金 。

3、根据(jù)以上规定 ,直播平台(tái)有代扣代缴的义务,主播个人需全额完税,否则会有(yǒu)税(shuì)务风险。

怎样算所得税对啊!

1 、企业应纳所得税额(é)=当期应纳税所得额*适用税率 应纳税所得(dé)额(é)=收入总额-准予扣除(chú)项目金额 企(qǐ)业所得税的税率(lǜ)即据以计算企(qǐ)业所得税应纳税额的法定比率(lǜ)。

2、企业所(suǒ)得税计算方式如下:所得税=应纳税所得额*税率(25%或(huò)20%、15%)应纳(nà)税所得额(é)=收入总额-不征税(shuì)收入(rù)-免税(shuì)收入-各(gè)项扣除-以(yǐ)前年(nián)度亏损 。

3 、据(jù)此 ,预缴企业所得税的计算公式为:月(季)预缴所得税款=月(yuè)(季)应纳税所(suǒ)得额×33% 或:月(季)预缴所(suǒ)得税税额=上一年度应纳税所得额×1/12(或(huò)1/4)×25%。

4、税费的(de)计算方(fāng)法(fǎ)如下(xià):解析 所得税应纳税(shuì)所得(dé)额=本期(qī)销项(xiàng)税-本期进(jìn)项税(shuì)。附加税=(销(xiāo)项税应缴所得税)×税率。教育(yù)附加费=(具体(tǐ)缴(jiǎo)纳得所得税(shuì)所得税)×3% 。

5、企业所(suǒ)得税的计算,是在企业(yè)会计(jì)利润(rùn)的基础上,根据税(shuì)收(shōu)相关政策的(de)规(guī)定进行(xíng)纳税调整,计算出应纳(nà)税(shuì)所得额 ,然后(hòu)乘以适用的企业所(suǒ)得税税率计(jì)算出应纳企业所得税金额。

6 、企业所得税(shuì)计算如下(xià):企业(yè)所得税=应纳税所得额(é)*税率,应纳税所得(dé)额(é)=收入总额-不征税收(shōu)入-免税收入-各项扣除-以前年度亏(kuī)损。独资企业(yè)所(suǒ)得税(shuì)税率(lǜ)为25%的比例税率 。

个(gè)人退税需要符合什么条件

上年度综合(hé)所得全年收入额不足6万(wàn),但平(píng)时预缴个人所得税的。上年度符合享受条件的专(zhuān)项附加扣除 ,但(dàn)预缴(jiǎo)税(shuì)款时没有扣除(chú)的。因年(nián)中就业、退职(zhí)或部分(fēn)月份没(méi)有收入等原因(yīn),导致前(qián)后税收优惠政策不一致(zhì) 。

符合下列情形之一的,纳税人(rén)需办理(lǐ)年度(dù)汇算:(一)已预缴税额大于年度汇算应纳税额(é)且申请退税的;(二)纳税年(nián)度内取(qǔ)得的综(zōng)合所得(dé)收入(rù)超(chāo)过12万(wàn)元(yuán)且(qiě)需要补税金(jīn)额(é)超过400元(yuán)的(de)。

法律(lǜ)分析:退(tuì)税(shuì)条件:纳(nà)税人因各种原因(yīn)误交税款 ,如:重复交纳扣缴(jiǎo)、错用(yòng)税率、错用税种 、企业误填(tián)代(dài)码等。

个人退税需(xū)要(yào)符合的条件如(rú)下(xià):由于税务工(gōng)作人员工作差错(cuò)多(duō)征了税;政策变化(huà)需要退税;其他原因(yīn)导致退税(shuì) 。

纳税(shuì)人申请年度汇算退税,应(yīng)当提供其在中国(guó)境内(nèi)开设的符合(hé)条件(jiàn)的银行账(zhàng)户。税务机关按(àn)规定审核后,按照国库管理有关规定 ,在本(běn)公告第九条确定的接受年度汇(huì)算(suàn)申报(bào)的税(shuì)务机关所在地(即汇算清缴地(dì))就(jiù)地办理税(shuì)款退库。

个(gè)人所得税退税需要(yào)满足的(de)条件(jiàn)如(rú)下:上(shàng)年度综合所得全年(nián)收入额不足6万,但平时(shí)预缴个人所(suǒ)得税的 。上年度(dù)符合享受条件的(de)专项附加(jiā)扣除,但预缴税款时没有扣除的。

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